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365在线体育投注官网2017年部门预算

发布日期:2017-02-10   作者:管理员    来源:滁州市工商行政管理局    阅读: 次

一、365在线体育投注官网主要职责

(一)贯彻执行工商行政管理的法律法规和方针政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作;研究拟订本地区工商行政管理的规章制度及具体措施办法。  

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。  

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。  

(四)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。  

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。  

(六)承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。  

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。  

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。  

(十)依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;开展安徽省著名商标审核申报和保护工作;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。  

(十一)承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作,负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息。

(十二)承办市政府和省工商局交办的其他事项。

二、365在线体育投注官网预算单位构成

365在线体育投注官网为正处级行政单位,由市工商局本级和市消费者协会秘书处组成,均为财政全额拨款的单位,与上年比较,没有变化。

三、365在线体育投注官网2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计1366.94万元,支出预算总计1366.94万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少42.58万元,降低3%,主要原因:一是市财政预算供给政策调整;二是人员调出。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计1366.94万元,其中:财政拨款收入预算1366.94万元,占100%。

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计1366.94万元,其中:基本支出1107.94万元,占81.05%;项目支出259万元,占18.95%。

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计1366.94万元,支出预算总计1366.94万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各减少42.58万元,降低3%,主要原因:一是市财政预算供给政策调整;二是人员调出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算1366.94万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出减少42.58万元,降低3%。主要原因一是市财政预算供给政策调整;二是人员调出。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1366.94万元,支出预算为1366.94万元。其中基本支出1107.94万元,占81.05%;项目支出259万元,占18.95%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度预算1045.82万元,比2016年预算数减少39.89万元,降低3.67%,主要原因一是市财政预算供给政策调整;二是人员调出。其中:“行政运行”预算1040.24万元,主要用于人员工资及单位日常运作支出。“其他一般公共服务支出”预算5.58万元,主要用于事业单位绩效工资。

2.“社会保障和就业”2017年度预算229.17万元,比2016年预算数减少0.7万元,降低0.3%,主要原因是市财政预算供给政策调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算229.17万元,主要用于局机关和所属管理事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算33.34万元,比2016年预算数减少1.2万元,降低3.47%,主要原因人员调出。其中:“行政单位医疗”预算33.34万元,主要用于局机关及所属预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2017年度预算58.61万元,比2016年预算数减少0.79万元,降低1.33%,主要原因人员调出。其中:“住房公积金”预算58.61万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算1107.94万元,其中人员经费974.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费133.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

365在线体育投注官网2017年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度365在线体育投注官网机关运行经费133.09万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度365在线体育投注官网无政府采购支出预算。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,365在线体育投注官网局共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车5辆、单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况

2017年,365在线体育投注官网未编制预算绩效目标。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



附件:

1.2017年部门收支预算总表 .xls

    2.2017年部门收入预算总表.xls

3.2017年部门支出预算总表.xls

4.2017年部门财政拨款收支预算总表.xls

5.2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

7.2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls

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