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365在线体育投注官网2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-22   作者:滁州市工商行政管理局    来源:滁州市工商行政管理局    阅读: 次

一、部门主要职能

根据皖编办[2009]77号文件规定,365在线体育投注官网主要职责是:

(一)贯彻执行工商行政管理的法律法规和方针政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作;研究拟订本地区工商行政管理的规章制度及具体措施办法。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

(十)依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;开展安徽省著名商标审核申报和保护工作;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。

(十一)承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作,负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息。

(十二)承办市委市政府和省工商局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,365在线体育投注官网2015年度部门决算包括局本级决算,与预算编制范围一致。

纳入365在线体育投注官网2015年度部门决算编制范围的单位是365在线体育投注官网本级。

三、365在线体育投注官网2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1701.34万元,支出总计1609.3万元。与2015年相比,收入总计增加109.84万元,增长6.9%,主要原因是人员工资增加;总计减少支出53.2万元,降低3.2%,主要原因是经市文明委批准的2016年度文明奖在2017年度列支。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1701.34万元,其中:财政拨款收入1701.34万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1609.3万元,其中:基本支出1393.3万元,占86.58%;项目支出216万元,占13.42%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1701.34万元,支出总计1609.3万元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加109.84万元,增长6.9%,主要原因是人员工资增加;总计减少支出53.2万元,降低3.2%,主要原因是经市文明委批准的2016年度文明奖在2017年度列支。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1701.34万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加109.84万元,增长6.9%。主要原因是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1609.3万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少53.2万元,降低3.2%。主要原因2016年度文明奖经市文明委批准在2017年度列支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1701.34万元,支出决算为1609.3万元,完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因2016年度文明奖经市文明委批准在2017年度列支。其中基本支出1393.3万元,占86.58%;项目支出216万元,占13.42%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1207.8万元,支出决算为1115.76万元,完成年初预算的92.38%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度文明奖经市文明委批准在2017年度列支。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为148.73万元,支出决算为148.73万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为250.87万元,支出决算为250.87万元,完成年初预算的100%.

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34.54万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的100%.

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59.4万元,支出决算为59.4万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1393.3万元,其中人员经费1374.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

365在线体育投注官网2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度365在线体育投注官网机关运行经费18.33万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度365在线体育投注官网政府采购支出总额2.41万元,其中:政府采购货物支出2.41万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,365在线体育投注官网共有车辆4辆,一般执法执勤用车4辆,无单价50万元以上的通用设备台(套),无单价100万以上的大型设备台(套)。

   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,365在线体育投注官网未开展此项工作。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1、收入支出决算总表.xls

          2、收入决算表.xls

          3、支出决算表.xls

          4、财政拨款收入支出决算总表.xls

         5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

         6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

         7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls


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